Распоряжение Главы администрации Оренбургской области от 24.12.1998 N 1204-р "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ на УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ" (вместе с "ВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКОЙ РАСЧЕТА ТАРИФОВ на УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")

Архив



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ



РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 1998 г. N 1204-р



О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ТАРИФОВ на УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ



Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" и в целях дальнейшей оптимизации государственного регулирования в сфере предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечивающего экономию бюджетных средств при сочетании экономических интересов производителей и потребителей:



1. Утвердить и ввести в действие временную методику расчета тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые предприятиями Оренбургской области (приложение).



2. Руководителям предприятий всех форм собственности, предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения сторонним потребителям, руководствоваться настоящей Методикой.



3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации области - начальника управления по инвестициям в строительстве, жилищно - коммунальном и дорожном хозяйствах Васильева А.С.



4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.



Первый заместитель

Главы администрации

Оренбургской области

А.И.ЗЕЛЕНЦОВ











Приложение

к распоряжению

Главы администрации

Оренбургской области

от 24 декабря 1998 г. N 1204-р



ВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ТАРИФОВ на УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ



I. Общие положения



1.1. Настоящая методика разработана в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 г. N 221 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" и от 28 апреля 1997 г. N 425 "О реформе жилищно - коммунального хозяйства в Российской Федерации", постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", от 8 июля 1997 г. N 832 "О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и воды предприятиями и организациями бюджетной сферы", областным Законом "О политике цен" и определяет единый порядок расчета и утверждения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые предприятиями всех форм собственности.

Основными целями введения единой методики являются:

- введение единого механизма формирования цен (тарифов) на услуги водоснабжения и водоотведения на территории Оренбургской области;

- предотвращение установления монопольно высоких тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения;

- оптимальное сочетание экономических интересов производителей и потребителей услуг;

- экономия бюджетных средств и средств потребителей;

- создание экономической заинтересованности у предприятий, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, в повышении эффективности использования ресурсов и снижении стоимости оказываемых услуг.



1.2. Органы регулирования тарифов

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения регулируются администрацией Оренбургской области. При необходимости администрация области, утверждая тариф ведомственным организациям, может делегировать право разбивки тарифа для групп потребителей органам местного самоуправления.



1.3. Порядок утверждения, изменения и введения в действие тарифов

В качестве периода регулирования для организаций всех форм собственности, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, принимается полугодие.

Основанием для пересмотра тарифов может быть:

- изменение внешних экономических условий: цен на топливо и материальные ресурсы, переоценка основных фондов, изменение норм амортизационных отчислений и т.д.;

- изменение или нарушение нормативных актов, действующих при установлении тарифов;

- инициатива регулирующего органа.

Предприятия и организации, оказывающие услуги по водоснабжению и водоотведению, независимо от организационно - правовых форм и ведомственной принадлежности (кроме организаций, находящихся в муниципальной собственности) представляют в комитет по ценам при управлении экономики администрации области проекты тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения и обосновывающие материалы за месяц до предполагаемого ввода в действие новых тарифов. Представляемые всеми предприятиями материалы должны быть согласованы с органами местного самоуправления (экспертными группами). Комитет по ценам рассматривает представленные материалы в месячный срок и принимает решение по изменению тарифов и дате ввода их в действие.

В случае непринятия комитетом по ценам решения об изменении тарифов, предприятию направляется мотивированный отказ, основанием для которого может быть:

- непредставление или представление не в полном объеме обосновывающих документов;

- выявление недостоверности отчетных показателей, используемых при обосновании тарифов;

- несоблюдение предприятием требований настоящей Методики.

В случае необоснованного завышения организацией затрат в составе тарифов с целью получения необоснованной прибыли в соответствии с п. 2.5. Порядка применения экономических санкций за нарушение государственной дисциплины цен от 1 декабря 1992 г. N 112, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, тарифы подлежат отмене и пересмотру, а суммы перебора изымаются в полном объеме в бюджет соответствующих уровней.

Предприятия, организации, оказывающие услуги по водоснабжению и водоотведению, находящиеся в муниципальной собственности, представляют расчетные материалы в соответствии с данной Методикой в органы местного самоуправления для утверждения. После утверждения органы местного самоуправления направляют в ГП "Облжилкомхоз" для анализа и последующего направления в комитет по ценам администрации области для регистрации и учета сведения об организациях и утвержденных тарифах (таблица 9), а также основные технические показатели (табл. 1, 2), себестоимость услуг согласно калькуляции (табл. 5).

Рекомендуется в случае необоснованно высоких тарифов, а также при несогласии с решением экспертной группы при горрайадминистрациях направлять расчетные материалы на экспертизу в комиссию при комитете по ценам.

Комитет по ценам ведет регистрацию и учет всех предприятий и организаций области, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения по форме таблицы 9.



1.4. Обоснование тарифов

Для обоснования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения необходимо представить в органы регулирования:

- пояснительную записку, обосновывающую необходимость изменения тарифов, а также включающую схему и описание технологического цикла водоснабжения и водоотведения; при наличии отклонений в себестоимости по статьям калькуляций расчетного периода от базового объясняются их причины;

- основные технические показатели системы водоснабжения (табл. 1), системы водоотведения (табл. 2);

- структуру полезного отпуска питьевой воды (табл. 3);

- структуру пропуска сточных вод через сети канализации (табл. 4);

- себестоимость услуг по производству и транспортировке воды согласно калькуляции затрат на производство и транспортировку воды (пропуск сточных вод (табл. 5).

Себестоимость определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. N 552 "О составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли" и изменениями, внесенными в него от 26 июня 1995 г. N 661 и от 20 ноября 1995 г. N 1133:

- сумму прибыли от оказания услуг водоснабжения и водоотведения согласно расчету прибыли для установления тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (табл. 6);

- расчет источников финансирования капитальных вложений (табл. 7);

- расчет доходов от услуг водоснабжения и водоотведения (табл. 8).

Натуральные показатели (куб. м) сравниваются с соответствующим периодом прошлого года, дается обоснование увеличения или снижения уровня показателей.

Экономические (стоимостные) показатели сравниваются с периодом, предшествующим регулируемому.

По каждой статье дается обоснование увеличения (снижения) затрат на основании первичных бухгалтерских документов.

При необходимости комитет по ценам может запросить у предприятия, представившего тарифы, другие обосновывающие материалы.



1.5. Перечень услуг водоснабжения и водоотведения

К услугам водоснабжения и водоотведения относятся:

- забор воды из источника водоснабжения;

- очистка и обеззараживание воды;

- транспортировка воды до потребителей через насосные станции и инженерные сооружения;

- отведение сточных вод через инженерные сети канализации, насосные станции и поступление их на очистные сооружения;

- очистка сточных вод.



II. Расчет себестоимости затрат на услуги

водоснабжения (водоотведения)



А. Прямые затраты.

1. Электроэнергия (табл. 5-1).

2. Амортизация (табл. 5-2).

3. Ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт (табл. 5-3).

Отдельной строкой выделяются расходы на капитальный ремонт основных фондов, исходя из плановой сметы на капитальный ремонт основных фондов, но не более 7 % от их балансовой стоимости.

4. Заработная плата (табл. 5-4). Для расчета уровень среднемесячной заработной платы не может более чем на 10-15 % превышать среднюю заработную плату по муниципальному образованию. Затраты на оплату труда основных производственных рабочих отражаются по фактической численности, но не более нормативной.

5. Отчисления на социальное страхование.

6. Материалы (химреагенты) (табл. 5-5).

7. Стоимость покупной воды.

8. Оплата услуг по очистке стоков.



Б. Цеховые расходы (табл. 5-6).

1. Содержание цехового персонала.

2. Содержание зданий.

3. Расходы по охране труда и технике безопасности.

4. Текущий ремонт и содержание цехового оборудования.

5. Капитальный ремонт.

6. Содержание транспорта.



В. Общеэксплуатационные расходы (табл. 5-7).

1. Содержание общеэксплуатационного персонала.

2. Услуги банков.

3. Командировочные расходы.

4. Сборы и отчисления.

5. Представительские расходы.

6. Прочие расходы.

7. Ремонт и содержание общезаводского оборудования.



Примечания. 1. Расчет себестоимости в соответствии с калькуляцией затрат производится отдельно по водопроводу и отдельно по канализации.

2. Цеховые и общеэксплуатационные расходы определяются в целом по предприятию и распределяются между водопроводом и канализацией пропорционально заработной плате основных рабочих. Платежи за пользование водными объектами, отчисления за право пользования недрами и плата за загрязнение окружающей природной среды включаются в себестоимость на услуги по водоснабжению и водоотведению строго по назначению.

3. Общеэксплуатационные расходы для предприятий, где услуги водоснабжения и водоотведения не являются основной деятельностью, рассчитываются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, занятых на производстве и передаче воды (сточной жидкости), следующим образом:

- определяется нормативная численность работающих на предприятии при условии 100-процентной загрузки его мощностей. Устанавливается процент основной заработной платы производственных рабочих, занятых производством и транспортировкой воды, водоснабжающего (водоотводящего) предприятия.

В дальнейшем общеэксплуатационные расходы, приходящиеся на долю производства и передачи воды (сточной жидкости), определяются согласно полученной величине.

Укрупненно накладные расходы не должны превышать 15 % от полной производственной себестоимости услуг по водоснабжению (водоотведению) за вычетом затрат на покупную воду и услуг по очистке стоков.



III. Расчет среднеотпускного тарифа



Калькуляционной единицей в водоснабжении является кубический метр воды, в водоотведении - кубический метр сточной жидкости. Калькулирование себестоимости на предприятиях осуществляется по водопроводу и канализации отдельно по статьям калькуляционных расходов, на основании раздела 2 данной методики.

Себестоимость одного кубометра воды (пропуска сточной жидкости) определяется по формуле:



         Ср
    С = ----, где
         V


С - себестоимость одного кубометра воды (сточной жидкости);

Ср - расчетная сумма затрат в рублях на весь объем услуг;

V - расчетный объем полезного отпуска воды (сточной жидкости) в куб. м.

Средний отпускной тариф 1 куб. м воды (сточной жидкости) формируется из себестоимости и рентабельности, которая определяется как отношение общей суммы плановой прибыли Ппл к себестоимости собственного производства оказанных услуг Сс, принятой при формировании экономически обоснованного тарифа, т.е.



         Ппл
    Р = -----
          Сс


Исходя из этого, средний отпускной тариф определяется по формуле:



          Сс x Р
    Т = ---------, где
         С + 100


Т - отпускной тариф одного кубометра воды (сточной жидкости) руб;

С - себестоимость одного кубометра воды, руб.;

Сс - себестоимость собственных затрат в расчете на один кубометр воды;

Р - уровень рентабельности, %.



IV. Порядок определения тарифа

по группам потребителей



Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения дифференцируются по следующим группам:

Первая группа - население. в случае, если предприятие оказывает услуги напрямую населению, то действует тариф, утвержденный органами местного самоуправления, который является единым для данной территории. в случае оказания услуг для дальнейшей реализации населению (МУП ЖКХ, водоканал и другие), то тариф рассчитывается исходя из среднеотпускной себестоимости и процента оплаты населением, утвержденного стандартом уровня платежей граждан за жилищно - коммунальные услуги.

Вторая группа - предприятия и организации, финансируемые из бюджетов (постановление Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 г. N 5).

Третья группа - остальные потребители. По среднеотпускному тарифу рассчитываются доходы от реализации воды (сточной жидкости) по формуле:



    Д = Т x V, где


Д - доход от реализации воды (сточной жидкости) (в руб.);

V - объем полезного отпуска воды (сточной жидкости) в натуральном выражении (куб. м.).

Отпускной тариф для первой группы потребителей определяется в процентном отношении от среднего отпускного тарифа. Проценты устанавливаются распоряжением главы администрации области.

Тариф для потребителей второй группы рекомендуется устанавливать с уровнем рентабельности, рассчитанной в соответствии с данной Методикой.

Тариф для потребителей третьей группы устанавливается расчетным путем по следующей формуле:



        Д - Д1 - Д2 - Дот
    Т = -----------------, где


Т - отпускной тариф для третьей группы потребителей;

Д - доходы в целом по предприятию от водоснабжения (водоотведения);

Д1 - доходы от первой группы потребителей;

Д2 - доходы от второй группы потребителей;

Vз - объем полезного отпуска воды (сточной жидкости) по третьей группе потребителей.

Дот - дотации, инвестиции и прочие поступления, покрывающие выпадающие доходы от 1-ой группы.

Объем отпущенной воды (сточной жидкости) по группе потребителей определяется на предприятиях по показаниям приборов учета. в случае их отсутствия - исходя из факта соответствующего периода прошлого года и договоров с потребителями.

Объемы могут уточняться в течение года с учетом изменений, происходящих у предприятий - потребителей.



V. Налог на добавленную стоимость



В тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей 1 группы учитывается налог на добавленную стоимость, но отдельно не выделяется.

В тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей 2 и 3 группы налог на добавленную стоимость (НДС) не учитывается, сумма налога выделяется отдельной строкой во всех расчетных документах.







Таблица 1



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

системы водоснабжения на 199 ___ г.

_______________________________

(вид системы)



----T--------------------------------T-----------T------T---------------¬
¦ N ¦         Наименование           ¦  Единица  ¦Коли- ¦ Год постройки ¦
¦п/п¦                                ¦ измерения ¦чество+---------------+
¦   ¦                                ¦           ¦      ¦Дата последнего¦
¦   ¦                                ¦           ¦      ¦капремонта <*> ¦
+---+--------------------------------+-----------+------+---------------+
¦ 1 ¦               2                ¦     3     ¦  4   ¦       5       ¦
+---+--------------------------------+-----------+------+---------------+
¦1. ¦Подъем воды                     ¦           ¦      ¦               ¦
¦   ¦Установленная производственная  ¦           ¦      ¦               ¦
¦   ¦мощность                        ¦тыс. куб. м¦      ¦               ¦
¦1.1¦в т.ч. по источникам - открытый ¦    -"-    ¦      ¦               ¦
¦1.2¦                     - подземный¦    -"-    ¦      ¦               ¦
¦1.3¦                     - смешанный¦    -"-    ¦      ¦               ¦
¦1.4¦Насосные станции, в т.ч.        ¦тыс. куб. м¦      ¦               ¦
¦   ¦N 1 (наименование)              ¦  в сутки  ¦      ¦               ¦
¦1.5¦N 2                             ¦    -"-    ¦      ¦               ¦
¦1.6¦Водовод сырой воды              ¦    км     ¦      ¦               ¦
¦1.7¦Резервуары приема и хранения    ¦    шт.    ¦      ¦               ¦
¦   ¦воды (объем куб. м)             ¦           ¦      ¦               ¦
¦   ¦                                ¦           ¦      ¦               ¦
¦2. ¦Водопроводные очистные сооруж.: ¦           ¦      ¦               ¦
¦   ¦Установленная пропускная        ¦тыс. куб. м¦      ¦               ¦
¦   ¦способность                     ¦  в сутки  ¦      ¦               ¦
¦2.1¦Состав                          ¦           ¦      ¦               ¦
¦2.2¦Количество лабораторий/         ¦  шт./шт.  ¦      ¦               ¦
¦   ¦количество анализов             ¦           ¦      ¦               ¦
¦2.3¦Резервуары оборотного           ¦    шт.    ¦      ¦               ¦
¦   ¦водоснабжения (объем куб. м)    ¦           ¦      ¦               ¦
¦   ¦                                ¦           ¦      ¦               ¦
¦3. ¦Водопроводная сеть              ¦           ¦      ¦               ¦
¦   ¦установленная производственная  ¦тыс. куб. м¦      ¦               ¦
¦   ¦мощность                        ¦  в сутки  ¦      ¦               ¦
¦3.1¦Протяженность (общая)           ¦    км     ¦      ¦               ¦
¦   ¦в т.ч.                          ¦           ¦      ¦               ¦
¦3.2¦водоводов                       ¦    км     ¦      ¦               ¦
¦3.3¦уличных сетей                   ¦    км     ¦      ¦               ¦
¦3.4¦внутриквартальных               ¦    км     ¦      ¦               ¦
¦3.5¦внутридворовых                  ¦    км     ¦      ¦               ¦
¦3.6¦Насосные станции, в т.ч.        ¦тыс. куб. м¦      ¦               ¦
¦   ¦N 1 (наименование)              ¦  в сутки  ¦      ¦               ¦
¦3.7¦N 2                             ¦    -"-    ¦      ¦               ¦
¦3.8¦Сооружения для напора и запаса  ¦    шт.    ¦      ¦               ¦
¦   ¦воды (объем куб. м)             ¦           ¦      ¦               ¦
¦3.9¦Водомерный учет:                ¦  шт./шт.  ¦      ¦               ¦
¦   ¦количество абонентов/водомеров  ¦           ¦      ¦               ¦
L---+--------------------------------+-----------+------+----------------


--------------------------------

<*> Для сетей в примечании указать по данным технической инвентаризации % износа по участкам.



Начальник ПТО                                    _________________






Таблица 2



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

системы канализации на 199 ___ г.

_______________________________

(вид системы)



----T---------------------------------T-----------T------T---------------¬
¦ N ¦          Наименование           ¦  Единица  ¦ Коли-¦Год постройки  ¦
¦п/п¦                                 ¦ измерения ¦чество+---------------+
¦   ¦                                 ¦           ¦      ¦Дата последнего¦
¦   ¦                                 ¦           ¦      ¦капремонта <*> ¦
+---+---------------------------------+-----------+------+---------------+
¦ 1 ¦               2                 ¦    3      ¦  4   ¦      5        ¦
+---+---------------------------------+-----------+------+---------------+
¦1. ¦Канализационные сети:            ¦   км      ¦      ¦               ¦
¦   ¦суммарная протяженность          ¦           ¦      ¦               ¦
¦   ¦в т.ч.                           ¦           ¦      ¦               ¦
¦1.1¦главный коллектор                ¦   -"-     ¦      ¦               ¦
¦1.2¦уличная канализационная сеть     ¦   -"-     ¦      ¦               ¦
¦1.3¦внутриквартальная сеть           ¦   -"-     ¦      ¦               ¦
¦1.4¦внутридворовая сеть              ¦   -"-     ¦      ¦               ¦
¦   ¦                                 ¦           ¦      ¦               ¦
¦2. ¦Канализационные насосные станции:¦тыс. куб. м¦      ¦               ¦
¦   ¦установленная производственная   ¦ в сутки   ¦      ¦               ¦
¦   ¦мощность                         ¦           ¦      ¦               ¦
¦2.1¦в т.ч. N 1                       ¦   -"-     ¦      ¦               ¦
¦2.2¦       N 2                       ¦   -"-     ¦      ¦               ¦
¦2.3¦       N 3                       ¦   -"-     ¦      ¦               ¦
¦   ¦                                 ¦           ¦      ¦               ¦
¦3. ¦Канализационный учет:            ¦           ¦      ¦               ¦
¦   ¦количество абонентов             ¦   шт.     ¦      ¦               ¦
¦   ¦                                 ¦           ¦      ¦               ¦
¦4. ¦Канализационные очистные         ¦тыс. куб. м¦      ¦               ¦
¦   ¦сооружения:                      ¦ в сутки   ¦      ¦               ¦
¦   ¦установленная пропускная         ¦           ¦      ¦               ¦
¦   ¦способность                      ¦           ¦      ¦               ¦
¦4.1¦Механическая очистка             ¦   -"-     ¦      ¦               ¦
¦4.2¦Искусственная биологическая      ¦   -"-     ¦      ¦               ¦
¦   ¦очистка                          ¦           ¦      ¦               ¦
¦4.3¦Естественная биологическая       ¦   -"-     ¦      ¦               ¦
¦   ¦очистка                          ¦           ¦      ¦               ¦
¦4.4¦Доочистка стоков                 ¦   -"-     ¦      ¦               ¦
¦4.5¦Сооружения обработки осадка      ¦   -"-     ¦      ¦               ¦
¦4.6¦Количество лабораторий           ¦   шт.     ¦      ¦               ¦
¦4.7¦Количество анализов, выполняемых ¦   -"-     ¦      ¦               ¦
¦   ¦в лабораториях                   ¦           ¦      ¦               ¦
¦4.8¦Сбросный коллектор               ¦   км      ¦      ¦               ¦
L---+---------------------------------+-----------+------+----------------


--------------------------------

<*> Для сетей в примечании указать по данным технической инвентаризации % износа по участкам.



Начальник ПТО                                    _________________






Таблица 3



СТРУКТУРА

ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

И РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

НА ВЫРАБОТКУ, ОЧИСТКУ и ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ



----T------------------------------T-----------T--------------T---------¬
¦ N ¦          Показатели          ¦ Ед. изм.  ¦Базовый период¦Расчетный¦
¦п/п¦                              ¦           +-------T------+ период  ¦
¦   ¦                              ¦           ¦ план  ¦ факт.¦         ¦
+---+------------------------------+-----------+-------+------+---------+
¦ 1 ¦           2                  ¦    3      ¦   4   ¦   5  ¦    6    ¦
+---+------------------------------+-----------+-------+------+---------+
¦ 1.¦Подача воды всего             ¦тыс. куб. м¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                              ¦           ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 2.¦Расходы на собственные нужды  ¦тыс. куб. м¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                              ¦           ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 3.¦То же в % выражении (не более ¦    %      ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦14 % к подаче воды            ¦           ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦СНиП 2-04-02-84)              ¦           ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                              ¦           ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 4.¦Отпущено воды другим          ¦тыс. куб. м¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦водопроводам                  ¦           ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                              ¦           ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 5.¦Отпуск воды в сеть            ¦тыс. куб. м¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                              ¦           ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 6.¦Утечка и неучтенный           ¦тыс. куб. м¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦расход воды                   ¦           ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                              ¦           ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 7.¦То же в % к поданной воде     ¦    %      ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦(не более 9 %)                ¦           ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                              ¦           ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 8.¦Полезный отпуск воды          ¦тыс. куб. м¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦а) потребители 1 группы       ¦тыс. куб. м¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦б) потребители 2 группы       ¦тыс. куб. м¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦в) потребители 3 группы       ¦тыс. куб. м¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                              ¦           ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 9.¦Расход электроэнергии         ¦ кВт x ч   ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                              ¦на куб. м  ¦       ¦      ¦         ¦
L---+------------------------------+-----------+-------+------+----------


Примечание. Натуральные показатели сравниваются с соответствующим периодом прошлого года.







Таблица 4



СТРУКТУРА

ПРОПУСКА СТОЧНЫХ ВОД ЧЕРЕЗ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

И РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ на ВОДООТВЕДЕНИЕ



----T----------------------------T-----------T--------------T---------¬
¦ N ¦         Показатели         ¦  Ед. изм. ¦Базовый период¦Расчетный¦
¦п/п¦                            ¦           +-------T------+ период  ¦
¦   ¦                            ¦           ¦  план ¦факт. ¦         ¦
+---+----------------------------+-----------+-------+------+---------+
¦ 1 ¦             2              ¦    3      ¦   4   ¦  5   ¦    6    ¦
+---+----------------------------+-----------+-------+------+---------+
¦ 1.¦Пропуск сточных вод через   ¦           ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦канализационные сети, всего ¦           ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦в том числе:                ¦           ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦а) от потребителей 1 группы ¦тыс. куб. м¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦б) от потребителей 2 группы ¦тыс. куб. м¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦в) от потребителей 3 группы ¦тыс. куб. м¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                            ¦           ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 2.¦Суточный пропуск сточных вод¦  куб. м/  ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                            ¦   сут.    ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                            ¦           ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 3.¦Расход электроэнергии       ¦ кВт x ч   ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                            ¦на куб. м  ¦       ¦      ¦         ¦
L---+----------------------------+-----------+-------+------+----------


Примечание. Натуральные показатели сравниваются с соответствующим периодом прошлого года.







Таблица 5



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ на ПРОИЗВОДСТВО и ТРАНСПОРТИРОВКУ

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ (ПРОПУСК СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ)



-------------------------------------T---------T--------------T---------¬
¦              Показатели            ¦ Ед. изм.¦Базовый период¦Расчетный¦
¦                                    ¦         +-------T------+ период  ¦
¦                                    ¦         ¦ план  ¦ факт.¦         ¦
+------------------------------------+---------+-------+------+---------+
¦Прямые затраты:                     ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦Электроэнергия                      ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Амортизация на полное восстановление¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦основных фондов                     ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦Ремонт и техническое обслуживание,  ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦в т.ч. капитальный ремонт           ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Заработная плата основных рабочих   ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Отчисления на социальные нужды      ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Материалы                           ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Стоимость газа на технологические   ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦нужды                               ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦Покупная вода                       ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Оплата услуг по очистке стоков      ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Итого:                              ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦                                    ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦Цеховые расходы:                    ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦Содержание цехового персонала       ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Отчисления на социальные нужды      ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Содержание зданий, сооружений,      ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦оборудования и инвентаря            ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦Расходы по охране труда и технике   ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦безопасности                        ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦Текущий ремонт                      ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Капитальный ремонт                  ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Транспортные расходы                ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Итого:                              ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦                                    ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦Общеэксплуатационные расходы:       ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦Содержание общеэксплуатационного    ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦персонала                           ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦Отчисления на социальные нужды      ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Подготовка кадров                   ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Услуги банков                       ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Плата за сброс загрязняющих веществ ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Расходы по ремонту противопожарных  ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦приспособлений                      ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦Изобретательство и рационализация   ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Консультативно - методические услуг ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Командировочные расходы             ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Амортизация нематериальных активов  ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Сборы и отчисления                  ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Представительные расходы и расходы  ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦на рекламу                          ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦Прочие расходы                      ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Итого:                              ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦                                    ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦Всего по полной себестоимости       ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Себестоимость 1 куб. м воды         ¦руб.     ¦       ¦      ¦         ¦
¦(сточной жидкости)                  ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦Прибыль                             ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Всего доходов                       ¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦Средний отпускной тариф 1 куб. м    ¦руб.     ¦       ¦      ¦         ¦
¦воды (сточной жидкости)             ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
L------------------------------------+---------+-------+------+----------






Таблица 5-1





__________________________
(наименование организации)


                              РАСЧЕТ
                    РАСХОДОВ на ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
                   на _______________ 199 __ г.
                   ___________________________
                           (вид услуги)


----T------------T-----T------T------T-------T--------T------T-------¬
¦ N ¦Наименование¦Уста-¦Произ-¦Число ¦ Число ¦ Расход ¦Тариф ¦ Стои- ¦
¦п/п¦оборудования¦ нов-¦води- ¦часов ¦рабочих¦электро-¦(руб.)¦ мость ¦
¦   ¦            ¦ лен-¦тель- ¦работы¦дней в ¦энергии ¦      ¦электро¦
¦   ¦            ¦ ная ¦ность ¦  в   ¦расчет-¦   в    ¦      ¦энергии¦
¦   ¦            ¦ мощ-¦(куб. ¦смену ¦  ном  ¦расчет- ¦      ¦   в   ¦
¦   ¦            ¦ность¦м/час)¦      ¦периоде¦  ном   ¦      ¦расчет-¦
¦   ¦            ¦(кВт/¦      ¦      ¦       ¦периоде ¦      ¦  ном  ¦
¦   ¦            ¦  ч) ¦      ¦      ¦       ¦ 3x5x6  ¦      ¦периоде¦
¦   ¦            ¦     ¦      ¦      ¦       ¦ (кВт)  ¦      ¦  7x8  ¦
¦   ¦            ¦     ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦ (тыс. ¦
¦   ¦            ¦     ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦ руб.) ¦
+---+------------+-----+------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 1 ¦     2      ¦  3  ¦  4   ¦  5   ¦   6   ¦   7    ¦  8   ¦   9   ¦
+---+------------+-----+------+------+-------+--------+------+-------+
¦   ¦Итого       ¦     ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦       ¦
¦   ¦(по услуге) ¦     ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦       ¦
L---+------------+-----+------+------+-------+--------+------+--------


Главный энергетик ____________       Главный бухгалтер ___________


    Заполняется при отсутствии норм расхода электрической энергии.






Таблица 5-2



__________________________
(наименование организации)


                              РАСЧЕТ
                    АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
                    на ____________ 199 __ г.
                    _________________________
                           (вид услуги)


----T-----------------T----------T-------T---------T-------T---------¬
¦ N ¦   Наименование  ¦Инвентари-¦ Дата  ¦ Балансо-¦ Норма ¦  Сумма  ¦
¦п/п¦ основных фондов ¦зационный ¦ ввода ¦   вая   ¦аморти-¦ аморти- ¦
¦   ¦                 ¦  номер   ¦       ¦стоимость¦зацион-¦зационных¦
¦   ¦                 ¦          ¦       ¦  (тыс.  ¦  ных  ¦ отчисле-¦
¦   ¦                 ¦          ¦       ¦  руб.)  ¦ отчис-¦   ний   ¦
¦   ¦                 ¦          ¦       ¦         ¦ лений ¦  (тыс.  ¦
¦   ¦                 ¦          ¦       ¦         ¦  (%)  ¦  руб.)  ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+---------+
¦ 1 ¦       2         ¦    3     ¦   4   ¦    5    ¦   6   ¦    7    ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+---------+
¦   ¦Итого (по услуге)¦          ¦       ¦         ¦       ¦         ¦
L---+-----------------+----------+-------+---------+-------+----------


Главный бухгалтер ________________







Таблица 5-3



__________________________
(наименование организации)


                              РАСЧЕТ
                ОТЧИСЛЕНИЙ на РЕМОНТ и ТЕХНИЧЕСКОЕ
             ОБСЛУЖИВАНИЕ, в Т.Ч. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
                    на ____________ 199 __ г.
                    _________________________
                           (вид услуги)


----T-----------------T---------T---------T---------T----------------¬
¦ N ¦   Наименование  ¦ Балансо-¦  Норма  ¦  Сумма  ¦Сумма отчислений¦
¦п/п¦ основных фондов ¦   вая   ¦ аморти- ¦ аморти- ¦в ремонтный фонд¦
¦   ¦                 ¦стоимость¦зационных¦зационных¦   расчетного   ¦
¦   ¦                 ¦  (тыс.  ¦ отчисле-¦ отчисле-¦    периода     ¦
¦   ¦                 ¦  руб.)  ¦   ний   ¦   ний   ¦   (тыс. руб.)  ¦
¦   ¦                 ¦         ¦   (%)   ¦  (тыс.  ¦                ¦
¦   ¦                 ¦         ¦         ¦  руб.)  ¦                ¦
+---+-----------------+---------+---------+---------+----------------+
¦ 1 ¦       2         ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦       6        ¦
+---+-----------------+---------+---------+---------+----------------+
¦   ¦Итого (по услуге)¦         ¦         ¦         ¦                ¦
L---+-----------------+---------+---------+---------+-----------------


Главный энергетик ____________     Главный бухгалтер _____________






Таблица 5-3



__________________________
(наименование организации)


                              РАСЧЕТ
                ОТЧИСЛЕНИЙ на РЕМОНТ и ТЕХНИЧЕСКОЕ
             ОБСЛУЖИВАНИЕ, в Т.Ч. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
                    на ____________ 199 __ г.
                    _________________________
                           (вид услуги)


          Для предприятий, не образующих ремонтный фонд


----T-----------------T---------T-----------T--------T---------------¬
¦ N ¦   Наименование  ¦ Балансо-¦  Сумма    ¦ Сумма  ¦   Приложение  ¦
¦п/п¦ основных фондов ¦   вая   ¦ремонта (в ¦отчисле-¦номер локальной¦
¦   ¦                 ¦стоимость¦соответст- ¦ ний в  ¦сметы на плани-¦
¦   ¦                 ¦  (тыс.  ¦вии с утв. ¦ ремонт-¦ руемый объем  ¦
¦   ¦                 ¦  руб.)  ¦ сметой),  ¦ный фонд¦ремонтных работ¦
¦   ¦                 ¦         ¦(тыс. руб.)¦  (тыс. ¦               ¦
¦   ¦                 ¦         ¦           ¦  руб.) ¦               ¦
+---+-----------------+---------+-----------+--------+---------------+
¦ 1 ¦        2        ¦    3    ¦    4      ¦    5   ¦       6       ¦
+---+-----------------+---------+-----------+--------+---------------+
¦   ¦Итого (по услуге)¦         ¦           ¦        ¦               ¦
L---+-----------------+---------+-----------+--------+----------------


Главный энергетик ____________     Главный бухгалтер _____________






Таблица 5-4



__________________________
(наименование организации)


                              РАСЧЕТ
                      ЗАТРАТ на ОПЛАТУ ТРУДА
                    на ____________ 199 __ г.
                    _________________________
                           (вид услуги)


----T-----------------T-----------T--------T--------T-----------T---------------¬
¦ N ¦   Наименование  ¦Численность¦ Разряд ¦Тарифная¦  Размер   ¦ Планируемая   ¦
¦п/п¦   должности,    ¦   (чел.)  ¦рабочего¦ ставка,¦заработной ¦   сумма       ¦
¦   ¦   профессии     ¦           ¦        ¦ оклад  ¦   платы   ¦ заработной    ¦
¦   ¦                 ¦           ¦        ¦ (руб.) ¦ за месяц  ¦   платы       ¦
¦   ¦                 ¦           ¦        ¦        ¦   <*>     ¦(гр. 6 x гр. 3)¦
¦   ¦                 ¦           ¦        ¦        ¦ (т. руб.) ¦  (т. руб.)    ¦
¦   ¦                 ¦           ¦        ¦        ¦           ¦               ¦
+---+-----------------+-----------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ 1 ¦        2        ¦     3     ¦   4    ¦   5    ¦   6       ¦     7         ¦
+---+-----------------+-----------+--------+--------+-----------+---------------+
¦   ¦Итого (по услуге)¦           ¦        ¦        ¦           ¦               ¦
¦   ¦в том числе:     ¦           ¦        ¦        ¦           ¦               ¦
¦   ¦фактическая      ¦           ¦        ¦        ¦           ¦               ¦
¦   ¦численность      ¦           ¦        ¦        ¦           ¦               ¦
L---+-----------------+-----------+--------+--------+-----------+----------------


--------------------------------

<*> в размер заработной платы включаются доплаты за работу в ночное время, доплата за вредные условия труда, районный коэффициент, процент премии.



Начальник ОТЗ _____________         Главный бухгалтер ____________






Таблица 5-5



__________________________
(наименование организации)


                              РАСЧЕТ
                      РАСХОДОВ на материалы
                     на __________ 199 __ г.
                    _________________________
                           (вид услуги)


----T-----------------T---------T----------T--------T----------T-------¬
¦ N ¦  Наименование   ¦  Норма  ¦Расход на ¦  Цена  ¦Стоимость ¦Обосно-¦
¦п/п¦   материала     ¦ расхода ¦расчетный ¦1 тонны ¦   на     ¦ вание ¦
¦   ¦                 ¦(г/куб.м)¦ период   ¦ (тыс.  ¦ расчет.  ¦ цены  ¦
¦   ¦                 ¦         ¦(гр.3 x V)¦  руб.) ¦ период   ¦       ¦
¦   ¦                 ¦         ¦  (тонн)  ¦        ¦ (гр. 4 x ¦       ¦
¦   ¦                 ¦         ¦          ¦        ¦ x гр. 5) ¦       ¦
¦   ¦                 ¦         ¦          ¦        ¦ (т. руб.)¦       ¦
+---+-----------------+---------+----------+--------+----------+-------+
¦ 1 ¦        2        ¦    3    ¦    4     ¦   5    ¦    6     ¦   7   ¦
+---+-----------------+---------+----------+--------+----------+-------+
¦   ¦Итого (по услуге)¦         ¦          ¦        ¦          ¦       ¦
L---+-----------------+---------+----------+--------+----------+--------


Начальник ПЭО _____________         Главный бухгалтер ____________






Таблица 5-6



__________________________
(наименование организации)


                              РАСЧЕТ
                         ЦЕХОВЫХ РАСХОДОВ
                     на __________ 199 __ г.


----T---------------------------T--------------T-----------------¬
¦ N ¦   Статьи затрат ЦЕХОВЫХ   ¦    Период,   ¦Расчетный период ¦
¦п/п¦         расходов          ¦предшествующий¦   (тыс. руб.)   ¦
¦   ¦                           ¦  расчетному  ¦                 ¦
¦   ¦                           ¦     году     ¦                 ¦
¦   ¦                           ¦  (тыс. руб.) ¦                 ¦
+---+---------------------------+--------------+-----------------+
¦ 1 ¦            2              ¦      3       ¦        4        ¦
+---+---------------------------+--------------+-----------------+
¦   ¦Итого по цеху:             ¦              ¦                 ¦
¦   ¦(млн. руб.)                ¦              ¦                 ¦
L---+---------------------------+--------------+------------------


Начальник ПО                                         _____________


Главный бухгалтер                                    _____________






Таблица 5-7



__________________________
(наименование организации)


                              РАСЧЕТ
                  ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
                     на __________ 199 __ г.


----T---------------------------T--------------T-----------------¬
¦ N ¦       Статьи затрат       ¦    Период,   ¦Расчетный период ¦
¦п/п¦   общеэксплуатационных    ¦предшествующий¦   (тыс. руб.)   ¦
¦   ¦         расходов          ¦  расчетному  ¦                 ¦
¦   ¦                           ¦     году     ¦                 ¦
¦   ¦                           ¦  (тыс. руб.) ¦                 ¦
+---+---------------------------+--------------+-----------------+
¦ 1 ¦             2             ¦      3       ¦        4        ¦
+---+---------------------------+--------------+-----------------+
¦   ¦Итого по организации:      ¦              ¦                 ¦
¦   ¦(млн. руб.)                ¦              ¦                 ¦
L---+---------------------------+--------------+------------------


Начальник ПО                                         _____________


Главный бухгалтер                                    _____________






Таблица 6



РАСЧЕТ

ПРИБЫЛИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ на УСЛУГИ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ



----T---------------------------------T---------T--------------T---------¬
¦ N ¦           Показатели            ¦Ед. изм. ¦Базовый период¦Расчетный¦
¦п/п¦                                 ¦         +-------T------+ период  ¦
¦   ¦                                 ¦         ¦ план  ¦ факт.¦         ¦
+---+---------------------------------+---------+-------+------+---------+
¦ 1.¦Прибыль на развитие производства,¦тыс. руб.¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦в т.ч. капитальные вложения      ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                                 ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 2.¦Прибыль на социальное развитие   ¦   -"-   ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                                 ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 3.¦Прибыль на поощрение             ¦   -"-   ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                                 ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 4.¦Отчисления в фонд                ¦   -"-   ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦энергосбережения в размере 1 % от¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦стоимости   услуг   водоснабжения¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦(водоотведения)    в      базовом¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦периоде <*>                      ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                                 ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 5.¦Прибыль на прочие цели,          ¦   -"-   ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦в т.ч.:                          ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦а) плата    за   сверхнормативные¦   -"-   ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦выбросы  (сбросы)    загрязняющих¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦веществ (за услуги  канализации),¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦остающаяся     в     распоряжении¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦предприятия                      ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                                 ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 6.¦Дивиденды по акциям              ¦   -"-   ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                                 ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 7.¦Налоги                           ¦   -"-   ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦а) на содержание милиции         ¦   -"-   ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦б) на содержание                 ¦   -"-   ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦социально - культурной  сферы   и¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦жилищного фонда                  ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦в) на образование                ¦   -"-   ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦г) другие <**>  (согласно        ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦действующему законодательству)   ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                                 ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 8.¦Балансовая прибыль - всего       ¦   -"-   ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦в т.ч.                           ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦а) от       реализации      услуг¦   -"-   ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦водоснабжения и водоотведения    ¦         ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦б) прочая реализация             ¦   -"-   ¦       ¦      ¦         ¦
L---+---------------------------------+---------+-------+------+----------


--------------------------------

<*> Расходование указанных средств определяется программой энергосбережения, разработанной предприятием водоснабжения (водоотведения) и согласованной с областным фондом энергосбережения.

<**> Все виды налогов, уплачиваемых в соответствии с действующим налоговым законодательством из прибыли.







Таблица 7



РАСЧЕТ

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ



----T----------------------------------------T--------------T---------¬
¦ N ¦              Показатели                ¦Базовый период¦Расчетный¦
¦п/п¦                                        +-------T------+ период  ¦
¦   ¦                                        ¦ план  ¦ факт.¦         ¦
+---+----------------------------------------+-------+------+---------+
¦ 1.¦Объем капитальных вложений, в том числе:¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦- на производственное и научно -        ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦техническое развитие                    ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦- на непроизводственные нужды           ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                                        ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 2.¦Финансирование капитальных вложений из  ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦средств:                                ¦       ¦      ¦         ¦
¦2.1¦амортизационных отчислений на полное    ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦восстановление основных фондов (100 %)  ¦       ¦      ¦         ¦
¦2.2¦неиспользованных средств на начало года ¦       ¦      ¦         ¦
¦2.3¦республиканского бюджета                ¦       ¦      ¦         ¦
¦2.4¦местного бюджета                        ¦       ¦      ¦         ¦
¦2.5¦долевых                                 ¦       ¦      ¦         ¦
¦2.6¦полученных от реализации ценных бумаг   ¦       ¦      ¦         ¦
¦2.7¦кредитов                                ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                                        ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 3.¦Итого по пункту 2                       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                                        ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 4.¦За счет прибыли (п. 1 - п. 3)           ¦       ¦      ¦         ¦
L---+----------------------------------------+-------+------+----------






Таблица 8



РАСЧЕТ

ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ



----T-----------------------------------T--------T--------------T---------¬
¦ N ¦            Показатели             ¦Ед. изм.¦Базовый период¦Расчетный¦
¦п/п¦                                   ¦        +-------T------+ период  ¦
¦   ¦                                   ¦        ¦ план  ¦ факт.¦         ¦
+---+-----------------------------------+--------+-------+------+---------+
¦ 1.¦Расходы на полезный отпуск питьевой¦        ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦воды (пропуск сточных вод)         ¦        ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                                   ¦        ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 2.¦Экономия (перерасход) по статьям   ¦        ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦затрат (таблица 5)                 ¦        ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                                   ¦        ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 3.¦Прибыль предприятий водопотребления¦        ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦(водоотведения) (таблица 6)        ¦        ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                                   ¦        ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 4.¦Всего доходов (пункты 1-3)         ¦        ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                                   ¦        ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 5.¦Выпадающие доходы                  ¦        ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                                   ¦        ¦       ¦      ¦         ¦
¦ 6.¦Итого доходов                      ¦        ¦       ¦      ¦         ¦
L---+-----------------------------------+--------+-------+------+----------


Примечание. Экономия, полученная в базовом периоде в результате внедрения организационно - технических мероприятий, остается в распоряжении предприятий и на расчетный период. Основание - акт о внедрении мероприятия.







Таблица 9



ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ и ПРЕДПРИЯТИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ,

ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ



---T--------------T------T-----------------T---------T-----T---------T-----¬
¦N ¦ Наименование ¦Форма ¦ Наличие источни-¦ Установ-¦Объем¦Структура¦ Утв.¦
¦пп¦ предприятия, ¦собст-¦ков водоснабжения¦ ленная  ¦оказ.¦ потреби-¦тариф¦
¦  ¦почтовый адрес¦венно-¦    и систем     ¦производ-¦услуг¦  телей  ¦ для ¦
¦  ¦ФИО директора,¦ сти  ¦  водоотведения  ¦ственная ¦     ¦   в %   ¦насе-¦
¦  ¦телефон, факс,¦      ¦ Количество водо-¦мощность ¦     ¦         ¦ления¦
¦  ¦ФИО начальника¦      ¦заборов, насосных¦         ¦     ¦         ¦дата,¦
¦  ¦   ДЭО или    ¦      ¦станций, скважин ¦         ¦     ¦         ¦ кем ¦
¦  ¦ экономиста,  ¦      ¦ Протяженность и ¦         ¦     ¦         ¦ утв.¦
¦  ¦   телефон    ¦      ¦  диаметр водо-  ¦         ¦     ¦         ¦     ¦
¦  ¦              ¦      ¦ канализационных ¦         ¦     ¦         ¦     ¦
¦  ¦              ¦      ¦      сетей      ¦         ¦     ¦         ¦     ¦
+--+--------------+------+-----------------+---------+-----+---------+-----+
¦1 ¦      2       ¦  3   ¦        4        ¦   5     ¦  6  ¦    7    ¦  8  ¦
+--+--------------+------+-----------------+---------+-----+---------+-----+
+--+--------------+------+-----------------+---------+-----+---------+-----+
L--+--------------+------+-----------------+---------+-----+---------+------








Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Разное

Новости